Foro General de Contabilidad (España)

Debate general relacionado con el mundo de la contabilidad en España.

Compensacion perdidas

Hola tengo una empresa que durante 2003 y 2004 tuvo perdidas los dos años consecutivos,no se realizo el asiento para compensar las bases negativas con futuros beneficios.
Y desde 2005 estamos obteniendo beneficios, pero tengo un saldo acreedor en la cuenta 4752, cuando realmente no es acreedor, pero no se como solucionar el problema y cerrar el 2007 con esa cuenta ya a cero.
¿Alguien sabría como solucionar esto , por favor?
Un saludo , gracias.

CONTABILIZACION PRESTAMO

Hola.
Voy a contabilizar un prestamo que ya estaba formalizado en 2006, pero tengo una duda en los asientos mensuales.
Porque en el 2006, los hize asi:
(520)Deudas a corto plazo con entidades de credito.
(526)Intereses de deudas con entidades de credito
a (572) Bancos.

(663)Intereses de deudas a c/plazo.
a (272) Gastos intereses diferidos.

Contabilizar minuta gestoria

Hola, hemos constituido una sl el 11/12/07 y todos los tramites los ha llevado una gestoria. El pasado 20/01/08 pagamos el 110 por la retencion del notario (el impuesto lo hicieron en la gestoria y lo pagamos nosotros).
Hoy me han dado la minuta con fecha 2008. Por un lado suplidos y por otro sus honorarios. Parte de los suplidos como la factura del notario y ITPAJD tienen fecha 2007 y el resto (inscripcion en el RM, publicacion en el BORME..) 2008.
Como tengo que contabilizar la minuta de la gestoria? los suplidos cada uno individualmente a su concepto correspondiente? Si lo hago asi, tengo parte de gastos en 2007 y parte en 2008

El 347

Hola familia!!!

Tengo el modelo 347 ya preparado; desde siempre se ha enviado a Hacienda por medio de una gestoría. Superamos con creces los 25 registros, y... mi pregunta es: ¿puedo enviarlo sin via internet sin necesidad de la firma digital?, ¿Lo puedo enviar a través de un disquette?, ¿Cómo me lo monto?, Es el primer año que me encuentro en este tinglado. He enviado un mail a la aeat, pero todavía no me han dado una respuesta.
Espero vuestras respuestas, muchas gracias a todos!!!.

facturas de artistas

tengo unas facturas que no se bien como contabilizar.
se trata de facturas por representaciones artísticas prestadas por residentes en la ue o en usa.
para pagarles les he preparado factura, y, como me han informado en hacienda, al ser de usa y la ue, no debo retenerles.
¿Como debo contabilizar esto?
¿Debo presentar también algun modelo a hacienda?

COMPENSACION DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Hola. Acabo de entrar a una empresa que tiene los siguientes saldos en las cuentas 121:

CUENTA EJERCICIO SALDO
1211992 1992 98.833,55
1211993 1993 485,64
1211994 1994 1.678,43
1211997 1997 3.870,35

Esta empresa ha estado tributando en el Impuesto de Sociedades como una sociedad patrimonial (modelo 225), por lo que sólo podía compensarse las bases negativas de los 4 ejercicios anteriores.

Impuesto de sociedades

Hola.Soy nueva en este foro y por lo que he podido leer tenemos muchas dudas en común, todos los visitantes.
Os explico, según he leido creo que si que es correcto.
Cuando una empresa da perdidas a final de año, para realizar el asiento de impuesto de sociedades en negativo, ser realizaria así: 4745.0 ( perdidas I.S. a compensar) a la 630 (I.Sociedades) cuando se pretenda compensar con beneficios futuros y a fecha 31/12/XX.
¿Pero es obligatorio relaizar el asiento siempre que una empresa tenga perdidas?.
Un saludo.
Gracias.

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