Foro General de Contabilidad (España)

Debate general relacionado con el mundo de la contabilidad en España.

Cancelar cuenta 4745 por cierre empresa

Buenos días. El caso es el siguiente: Una empresa que por tener bases imponibles negativas pendientes de compensar, tiene saldo en la cuenta 4745. Al cerrar el ejercicio 2007, esta empresa sigue teniendo pérdidas con lo que en principio la cuenta 4745 aumentaría. El problema es que la empresa va a cerrar el mes que viene, con lo cual la cuenta 4745 en realidad se tendría que pasar a gasto porque ese crédito con Hacienda por IS en realidad nunca se va a poder compensar. La pregunta es ¿A qué cuenta tengo que pasar el saldo de la 4745 para cancelarla? No sé si me he explicado muy bien.

mod 347

Hola
el mes que viene hay que presentar el mod.347, y me pregunto si vosotros os poneis en contacto con los proveedores y clientes confirmando los datos. Algunos de los proveedores envían cartas con los datos pero la gran mayoría no. ¿Creeis que tendría que llamarlos ?
Muchas gracias de antemano.

Inicio de la actividad 1/01/08

Llevo varios dias dandole vueltas a lo mismo...
Vereis, hemos constituido una sociedad a mediados de diciembre pero la actividad no se ha iniciado hasta el 1/01/08. Hasta aqui entiendo que todos los gastos que nos ha pasado la gestoria por los gastos de constitucion seran contabilizados ya en 2008, independientemente de que alguno se ha realizado en los ultimos dias de diciembre. ¿verdad?.
Mi pregunta es la siguiente. Entre los gastos que se han pagado en diciembre figura la minuta del notario, por la que se ha pagado en enero el modelo 110 de retenciones de irpf. ¿la factura del notario no tengo q contabilizarla en 2007 ya que la gestoria me la ha pasado en su minuta en 2008?

SOLAR APORTADO

Hola a todos. Mi duda es la siguiente. Quisiera saber, en el caso de una promotora, si la aportacion de un solar en el que esta construyendo para vender se regulariza al cierre como existencias. Inicialmente lo meti en la (601) pero me imagino que en el cierre no puede ir como gasto ya que forma parte de la venta que posteriormente va a realizar. ¿cual seria el asiento de regularizacion?
Gracias.

Compensacion de perdidas

Hola, tengo una empresa que tuvo perdidas en 2004, y no realizaron el asiento para compensar esas perdidas.es decir: de la 4745(perdidas a compensar) a 630(Impuestos sobre beneficios), pero desde entonces ha tenido beneficio todos los años y se han hecho los asientos de pago de impuesto de sociedades y nunca se ha compensado, entonces el la cuenta 4752(H.p acreedora por I.sociedades)tengo un saldo acreedor con ellos, pero realmente no es verdad.
¿Alguien podría ayudarme a solucionar este problemilla?
Un saludo
Gracias.

Páginas