Foro General de Contabilidad (España)

Debate general relacionado con el mundo de la contabilidad en España.

prestamo

ME GUSTARIA PREGUNTAROS COMO REALIZAR ESTE ASIENTO CONTABLE:

ACABAMOS DE AMPLIAR UN PRESTAMO Y ESTOS SOON LOS DATOS QUE TENGO PARA REALIZAR DICHO ASIENTO:

AMORTIZACION: 892,66
INTERESES(5.65%): 1186,50
CORREO: 0,31 TOTAL A PAGAR: 2079,47
*si seria al contratarlo:
2079,47 * X MESES (572) A (626) 0,31
(520) 892,66 * X MESES
(170) 1186,50 * X MESES
*CADA MES
(520) 892,66
(662) 1186,50 A (572) 2079,47

MUCHAS GRACIAS POR ATENDER MI PREGUNTA

UN GRAN SALUDO

Pérdidas

Esta duda se refiere al PGC del 90. Trabajo en una ONG. Todos los ejercicios resultan con pérdidas contabilizadas en la cta 129, que en el ejercicio siguiente se traspasan a la 121. ¿Es correcto?, ¿qué pasa con el saldo de la cta 121, que aumenta año a año?, ¿llega a afectar a otras cuentas, por ejemplo al fondo social?.

duda modelo 201 y memoria

hola, haber si me explico porque tengo una gran duda;
Al hacer la memoria del año pasado, es decir de la contabilidad del año 2006 que se obtuvo beneficios se decidió,
1º llevar el 10% de los benefecios a reserva legal
2º con el resto compensar pérdidas de años anteriores
Asi se planteó en la memoria y se hicieron los asientos correspondientes en la contabilidad a 30.07.07-- (129) a (112), (121)

Nos hicieron el correspondiente impuesto de sociedades que nos da a pagar 0 €.

Ahora tenemos una duda mirando el impuesto de sociedades vemos, en la distribucion de resultados está bien puesto
casilla 456- el 10% de los beneficios y en la casilla 461 el resto

Como contabilizar facturas de importacion

hola miembros, yo quisiera plantear una cuestion, que me surge, pues un operador intracomunitario aleman, realiza una venta, cuya mercancia viene de EEUU a españa. Aqui en españa se despacha el iva a la importacion con el agente que emite sus honorarios. En fin hay dos facturas una de importacion en aduana y otra del proveedor aleman que me la emite con su Numero operador intracomunitario.

Como facturar las empresas extranjeras (UE) con IVA o sin?

Somos una empresa española y tenemos que facturar nuestros clientes por servicios prestados en el territorio español. Sabemos que por el servicio de recuperación de IVA les facturamos en neto, pero por gestión de sanciones? También?
Gracias por vuestras sugerencias.
Un saludo

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