IVA pendiente de devengar en ventas
Buenos días,
Debate general relacionado con el mundo de la contabilidad en España.
Buenos días,
EN LA EMPRESA PARA LA CUAL TRABAJO, HAN COMPRADO UNA NUEVA NAVE, QUE POSEE DOS PLANTAS. EN DICHA NAVE NOS PUSIERON UNAS ESCALERAS, PERO NO LLEVAN BARANDILLAS, POR LO QUE LAS HEMOS COMPRADO AHORA. ¿IRIAN COMO INVERSION?
Hola, esta es mi consulta:
- ¿Cómo se contabilizarían los gastos derivados de la formalización de un leasing, y particularmente el impuesto de actos jurídicos documentados que se paga esta operación?
Hola, esta es mi consulta:
- Una empresa constructora-promotora y un particular permutan un solar a cambio de un piso, ¿cuáles serían los asientos contables para la empresa?
- El gasto de la permuta al contabilizarlo en una cuenta de gasto (606), ¿pasaría a existencias de obras en curso al finalizar el ejercicio, como el resto de gastos de obra corrientes?, es decir, ¿se haría la variación de existencias de obras en curso teniendo en cuenta también el valor del solar permutado?
Buenas tardes.
Estoy cerrando las cuentas de la comunidad de bienes que llevo y tengo un problema con esta cuenta que a cierre de ejercicio me aparece con un saldo de 2.414,17 dentro del activo. Supongo que para que todo quede cuadrado la tendre que saldar con alguna otra cuenta, pero no lo tengo claro.
Se tratan de los importes que me han retenido en factura mis clientes y que habrán ingresado en Hª. ¿Alguien me puede orientar como hacerlo?. Gracias.
Es la primera vez que envio algo al foro, he estado buscando todo lo relacionado con las aportaciones para compensar perdidas, pero no he visto nada de como contabilizar estas perdias en la empresa que las aporta.
¿Se trata de un gasto?
o Se trata de un mayor valor de la empresa participada
Buenos días, mi duda consiste en que no se cómo compensar la cuenta 479 - Imp. s/ beneficios diferido -.
Se origina al registrar un rdo.contable superior al fiscal:
(630) a (4752)
a (479) -por diferencia de ambas cuentas -
Cómo se regulariza la 479?? (el plan hace referencia a la 630 pero no lo entiendo).
Gracias,
Buenas tardes:
De antemano muchas gracias por atender mi mensaje:
Os comento, trabajo en una molino de aceite y el problema que se nos presenta es el de las existencias de aceite al final de año.
Os cuento el procedimiento que seguimos un año:
1.- el dia 22 de noviembre se inicia la campaña y los agricultores a partir de ese día empiezan a traer las aceitunas al molino.
2.- Las aceitunas no se facturan (nosotros mismos les hacemos las liquidaciones) hasta enero del 2008.
3.- Las aceitunas no pagan hasta que no se facturan.
4.- El día 31/12/07 ya sabemos cuanto va a costarnos cada kilo de aceituna aproximadamente una media de 0,65 €.
Y aquí vienen las dudas:
Hola,
Han concedido una subvención a mi empresa que hace que tenga que pagar menos seguridad social a cargo de la empresa. No lo había visto nunca y no sabía que la habían concedido hasta que no vi el tc.
¿Cómo lo contabilizo? ¿En qué cuenta se hace?
Muchas gracias
Si se hacen reformas en un local de la empresa, la factura por esos gastos, ¿se puede contabilizar como inversión?