FACTURAS RECTIFICATIVAS
Buenas,
Tengo un proveedor que nos facturó en el año 2004 al 7% cuando tenía que ser al 16%. Ha tenido una inspección y nosotros le hemos abonado la diferencia de IVA. El nos ha entregado 11 facturas rectificativas en las que se expresa la base imponible de la anterior, el IVA corresto al 16% y el Total.
No sé cómo debo contabilizar estas facturas. Se me ocurren 2 opciones
1) Contabilizar sólo la diferencia del IVA, es decir de la 47xx a 41xx. Cuando paque doy de baja 41xx a 572xx.